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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1022001
Data de emissão 22/10/2018
Valor 1.575,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.016.423-**
Nome do OrdenadorAna Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ ***016423**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CEF - GIGOV/TE PARA SOLICITAR VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO FISCAL PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 828324/2016, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/10/2018 1 1.575,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/10/2018 1.575,00