Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 110003
Data de emissão 10/01/2018
Valor 120,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.276.943-**
Nome do OrdenadorALINE FIGUEIREDO SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor NEUTIMAR LUZ ARAUJO
CPF/CNPJ ***999843**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO RAIMUNDO NONATO, LEVANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/01/2018 1 120,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/01/2018 120,00