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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1204001
Data de emissão 04/12/2019
Valor 1.540,86
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.016.423-**
Nome do OrdenadorAna Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, REPARO EM NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER 1602 E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER 8080.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/12/2019 1 12458 1.540,86 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/12/2019 1.540,86