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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1227007
Data de emissão 27/12/2019
Valor 50,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.016.423-**
Nome do OrdenadorAna Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, FONTE E TECLADO, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/12/2019 1 4487 50,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
15/01/2020 50,00