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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 520002
Data de emissão 20/05/2019
Valor 1.125,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.016.423-**
Nome do OrdenadorAna Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor EDILBERTO POLICARPO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***368293**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO, LICITAÇÕES E CONTRATOS COM FOCO EM PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, NO AUDITÓRIO DA APPM.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/05/2019 1 1.125,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/05/2019 1.125,00