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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 612001
Data de emissão 12/06/2019
Valor 120,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.276.943-**
Nome do OrdenadorALINE FIGUEIREDO SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ ***110013**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A FLORIANO, PARA BUSCAR VACINAS NA REGIONAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/06/2019 1 120,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/06/2019 120,00