Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 620002
Data de emissão 20/06/2018
Valor 1.050,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.016.423-**
Nome do OrdenadorAna Delcides Figueredo Gudes
Dados do Credor
Nome do Credor ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES
CPF/CNPJ ***016423**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 001/2018, OFICIO 054/10, RESOLVENDO PENDENCIAS DO CONVENIO 0351/2016 FUNASA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/06/2018 1 1.050,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/06/2018 1.050,00