Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 819002
Data de emissão 19/08/2019
Valor 225,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.276.943-**
Nome do OrdenadorALINE FIGUEIREDO SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor EDILSON COSME BORGES
CPF/CNPJ ***608248**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA, LEVANDO PESSOAS DOENTES NA AMBULÂNCIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/08/2019 1 225,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/09/2019 225,00